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我行接受企业内部审计部门发来的询证函业务()

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审计业务银行询证函按函证格式分为()格式审计业务银行询证函和()格式审计业务银行询证函。 接受企业委托从事内部控制审计的,应当根据企业内部控制基本规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告() ()包括企业外部审计和企业内部财务审计 目前我国企业内部控制规范的框架体系是由《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》和《企业内部控制审计指引》成的() 企业内部审计的作用包括()。 企业内部审计的内容包括()。 企业内部经济责任审计包括()、()、() 以下有关企业内部控制审计业务的说法中,正确的是(  )。 保险公司的合规管理部门应当与内部审计部门相分离,并接受内部审计部门定期的独立审计 受理询证函回函业务,我行留存询证函的原件还是复印件?() 企业内部的业务不包括( )。 企业内部的业务不包括()。 根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定,询证函中询证的事项可包括() 企业内部经济责任审计的对象,包括() 根据我行《询证函业务柜台操作规程》规定,询证事项为,各网点柜台可直接受理、回复() 商业银行法律/合规部门不许接受内部审计部门的审计。( ) 商业银行法律合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 审计业务银行询证函按用途分为银行余额询证函及验资询证函两种。 分行运营外包业务开展情况,应按季接受内部审计部门或外部审计机构的全面审计与评价() 内部审计业务外包后,内部审计部门的职责就解除了()
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