多选题

总行业务部门是兴业银行内部控制的建设、执行部门,负责()

A. 参与制定与自身职责相关的业务制度和操作流程
B. 严格执行相关制度规定
C. 组织开展监督检查
D. 按照规定时限和路径报告内部控制存在的缺陷,并组织落实整改

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商业银行内部控制中涉及的业务部门是指除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他所有部门() 商业银行应当指定不同的机构或部门分别负责内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价。()负责设计内部控制体系,组织、督促各业务部门、分支机构建立和健全内部控制。 调阅网点和分行内部对账资料和“内部对账登记簿”,应落实到专人负责与业务部门进行对账,必须做到与业务部门进行对账,并由业务部门在对账单上签章() 按照《商业银行内部控制指引》规定,商业银行、内控管理职能部门和业务部门均承担内部控制监督检查的职责() 内部控制管理办法中,业务部门和稽核部门主要负责哪些工作? 根据《商业银行内部控指引》的规定,下列哪些为商业银行业务部门的内控职责() 根据银监会2007年印发的《商业银行内部控制指引》规定,内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门。 总行各业务部门不配备公车,有用车需求可借用总行业务保障用车() 银行业金融机构业务部门编写(),提出风险控制要求。 商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当对内控管理职能部门和内部审计部门建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能() 总行业务部门风险总监负责建立和实施本条线风险管理机制,具体包括() 总行业务部门对产品经理团队进行考核时,公司业务部占权重为() 总行业务部门对产品经理团队进行考核时,公司业务部占权重为() 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行应当对()建立区别于业务部门的绩效考评方式,以利于其有效履行内部控制管理和监督职能 对于总行业务部门的主要职责说法正确的有() 总行业务部门风险总监负责完善本条线各类风险管理工具,具体包括() 银行信用风险涉及部门主要包括风险管理部、信贷管理部、授信执行部、资产处置部、各前台业务部门,其中,各前台业务部门是信用风险管理的第一道关口,负责本部门、本业务条线的风险管理。 银行信用风险涉及部门主要包括风险管理部、信贷管理部、授信执行部、资产处置部、各前台业务部门,其中,各前台业务部门是信用风险管理的第一道关口,负责本部门、本业务条线的风险管理() 放款执行部门要审核银行内部授信流程的(  )。
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