多选题

甲公司在对自己进行资源审计时,可以从下列选项中哪些方面入手()

A. 实物资源
B. 无形资源
C. 组织资源
D. 财务资源

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下列选项中哪些资源可以从资源系统中的组合查询查到() 下列选项中哪些可以进行对私集中化处理()。 在对甲公司应收账款进行审计时,注册会计师获取了下列审计证据,通常而言,可靠性最强的是()。 对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是()。 内部审计主管正在为下一年度编制工作计划,可是审计资源有限。在决定是对采购部门进行审计,还是对人事部门进行审计时,下列( )因素最不重要。 审计人员对下列账户进行审计时,适宜采用监盘方法的有() “佳宝”商标是甲公司的系列装饰产品的商标。下列选项中哪些是甲公司对“佳宝”有的权利() 甲注册会计师对某公司2018年度财务报表进行审计时,实施存货截止测试程序可能查明( )。 甲注册会计师对某公司1999年度会计报表进行审计时,实施存货截止测试程序可能查明( ) 甲注册会计师对某公司2012年度财务报表进行审计时,实施存货截止测试程序可能查明(  )。 学习策略可以从下几个方而进行描述() 在考虑是否将现有的内部审计资源从正在进行的合规性审计转向管理层要求的对某分公司进行审计时下面哪项是最不重要的一项() 下列选项中可以以自己的名义申请复议的有哪些?() 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( )。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是(  )。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( )。 注册会计师首次接受委托对被审计单位财务报表进行审计时,下列说法中,正确的是( ) 审计时,对实物进行核对的方法有() 审计时,对实物进行核对的方法有()。 甲会计师事务所在对乙公司进行审计时,发现该公司存在下列做法,其中违反了资金控制活动要求的包括()
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