单选题

单个员工的能力是内部审计部门有效性的关键因素。在为内部审计部门配备职员时,首先要考虑的是()

A. 背景检查
B. 工作描述
C. 持续教育
D. 组织定位

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内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时最重要的因素是() 内部审计员应审查内部控制的有效性和效率。Lori是一名CAE,她向三位员工强调,在可能的情况下,他们应该在执行内部审计时确定潜在的成本节约。Lori向她的员工强调内部审计部门活动的哪些特点?() 内部审计师正在实施对某信息系统部门的经营审计,在评估该部门有效性时,以下哪个因素最重要?() 审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性,并不定期开展审计() 考虑到日益恶化的经济环境以及大多数部门可能存在冗员,管理当局要求内部审计部门对人事部门的有效性实施审计。这种审计能否解释冗员的问题? 商业银行的业务部门(除内部审计部门和内控管理职能部门外的其他部门)履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。---审计部() 根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( ) 内部审计部门应该从着手制定基于风险的有效审计划() 内部审计部门应建立内部审计人员的审计回避制度,确保内部审计的客观性() 内部审计部门有权列席或参加与内部审计部门职责有关的会议。() 内部审计()管理是指保险机构分级设置独立的内部审计部门,总部对各级内部审计部门进行统一管理和计划安排,各级内部审计部门分级承担内部审计职责并上报审计结果。 根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。 ( ) 根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计。内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估() 根据《商业银行合规风险管理指引》,内部审计部门应负责商业银行各项经营活动的合规性审计,内部审计方案应包括合规管理职能适当性和有效性的审计评价,内部审计的风险评估方法不包括对合规风险的评估。()   内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 内部审计部门应随时将合规性审计结果告知() 内部审计部门应该从何处着手制定基于风险的有效审计计划?() 内部审计部门应当定期对风险管理体系的组成部分和环节,进行准确性、可靠性、充分性和有效性的独立审查和评价,至少()。 内部审计部门对处于开发阶段的数据处理系统进行审计,此时内部审计部门提供的是()
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