单选题

在一项经营审计业务中,一位内部审计师发现了一系列与健康和安全相关的违规行为。人力资源部门负责维护安全标准,而审计范围不包括健康和安全问题。以下哪项会是这名内部审计师采取的最佳行动方案?

A. 将健康和安全问题纳入下一年的审计计划,但按计划继续目前的审计。
B. 将这一意见报告给人力资源部门并跟进该部门是否采取了及时的行动。
C. 将这一意见报告给审计委员会并扩大审计范围,增加健康和安全的相关问题。
D. 不要在健康和安全问题上采取行动,因为审计师在该领域未受过训练,采取行动应该是现有部门的责任。

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一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。假定审计经理接受了成本节约额审计,但因内部审计资源稀缺,负责审计业务的审计经理决定不开展后续跟进活动,其理由是成本节约额足以激励被审计单位执行审计师的建议。因此,后续跟进活动没有安排在常规业务计划中。审计经理的决定是否违反IIA《准则》,( )。 一内部审计师与被子审计人讨论审计问题,该内部审计师在倾听被审计人意见时应()。 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?( ) 关于舞弊的检查,根据国际内部审计师协会的《框架》,每个内部审计师胜任水平的程度是哪一项?() 经营审计业务与财务审计业务的主要区别在于,内部审计师对于前者() 以下哪一项是对内部审计师与工业工程师的最佳比较?() 内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出() 以下哪一项最适当的描述了IS审计师和被审计单位就审计发现进行讨论的目的() 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该: 某内部审计师已经完成了对组织业务活动的审计,并且正在准备签发一份报告。然而,被审计单位不同意内部审计师的审计结论。内部审计师应该() 某内部审计师即将开展一项审计业务,如果他担心对记录或交易的错误处理可能导致重大风险,那么该内部审计师应该考虑的内容是() 审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该() 审计师在与一位数据输入员进行面谈时,讨论了正在使用的计算机系统,该系统用于追踪职员培训规定和对规定的遵循情况。审计师确认在这一系统中存在潜在的重要缺陷。审计师应该: 以下哪一项不会损害内部审计师的客观性?() 下列哪一项是对内部审计师在业务期间收集信息的最佳描述:( ) 审计师设计了属性抽样,以测试一项控制程序的有效性。审计师使该样本在95%的置信水平下达到4%的精确度上限,预计误差率为1%。基于这些因素,审计师筛选了156个项目,发现了3个差错。审计师可以得出结论( )。 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 一位IS审计师正在对一家医疗保健机构执行合规性审计,该组织运营的在线系统中含有敏感性医疗保健信息。IS审计师应首先检查以下哪一项() 在进行风险分析过程中,信息系统审计师发现了威胁及其潜在的影响。审计师下一步应该()
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