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注册会计师(CPA)
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下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()。
单选题
下列审计程序中,最能获取审计证据证明被审计单位存在未入账负债的是()。
A. 审查财务报表日后货币资金支出情况
B. 审查批准采购价格和折扣标记
C. 审查应付账款
D. 审查供应商发票与债权人名单
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下列只能获得有关被审计单位内部控制执行方面证据的审计程序是 ( )
对存货期初余额实施审计程序时,除了通过本期实施的审计程序获取部分审计证据外,注册会计师还应选择下列()审计程序
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标相关的有( )。
下列各项中,为获取审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
关于获取审计证据的审计程序,以下说法中,正确的有()
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序和审计目标最相关的是( )
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是()。
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )。
下列选项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是( )
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标最相关的是
被审计单位进行内部控制评价时,可以利用注册会计师在内部控制审计中执行的审计程序及获取的审计证据()
通过下列审计程序注册会计师可以获取审计证据,得出结论,形成审计意见的有()
下列各项中,为获取适当审计证据所实施的审计程序与审计目标不相关的是()
注册会计师获取审计证据时,不应将审计成本的高低或获取审计证据的难易程度作为减少必要审计程序的理由。()
在审计过程中,注册会计师应该通过一定的审计程序获取审计证据,这些审计程序按目的分类包括( )
审计人员在监盘库存材料时,对被审计单位声称属于受托加工的材料,最能有效证明其所有权的审计程序是( )。
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