单选题

在审计监督人员复核一系列工作底稿时,下列哪项应被认为是缺陷(deficiency)()。

A. 解释审计中某一部分工作超出时间预算的备忘录
B. 记录在工作底稿中和报告草稿中但忽略了评价标准的审计发现
C. 解释为何省略了某一审计步骤的备忘录
D. 写给被审者的用于概述审计范围的信

查看答案
该试题由用户297****14提供 查看答案人数:5732 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户297****14提供 查看答案人数:5733 如遇到问题请联系客服
热门试题
审计工作底稿的复核中,下列人员中,不应作为复核人的是() 内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。 内审机构应建立审计工作底稿的分级复核制度,明确规定各级复核的要求和责任,其中内部审计机构负责人和实际复核人员对审计工作底稿的复核负完全责任。 审计工作底稿的复核工作应由比审计工作底稿编制人员职位更高的人员或者其他同事承担。( ) 下列哪个人员没有权利对审计工作底稿进行复核()。 审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程称为( )。 审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程是: 审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程是() 审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员承担。---审计部() 审计部◆审计工作底稿的复核工作应当由与审计工作底稿编制人员职位同级或者经验更为丰富的人员承担() 审计工作底稿的复核工作应当由比审计工作底稿编制人员职位更高或者经验更为丰富的人员承担。---审计部() (2011年)审计人员对所采集到的被审计单位的源数据,进行一系列的操作以使之规范化的过程是: 关于已复核的审计业务,下列事项中,项目质量控制复核人员可不就其形成审计工作底稿的是() 通常,需要在每一张审计工作底稿上注明执行审计工作的人员和复核人员、完成该项审计工作的日期以及完成复核的日期() 内部审计机构应当建立审计工作底稿的一级复核制度,明确规定各级复核人员的要求和责任() 简述审计工作底稿的复核。   如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿。---审计部() 审计部◆如果发现审计工作底稿存在问题,内部审计人员应当在复核意见中加以说明,并补充或者修改审计工作底稿() 为了躲避捕食,下列哪项不是猎物形成的一系列行为对策() 内部审计师的工作底稿相当部分致力于相关业务领域得出的结论。在某些情形下,内部审计管理人员可能不同意这些结论并要求助理审计师做更多的外勤工作。假定助理审计师随后开展了一系列工作后,管理人员仍不同意其在工作底稿中得出的结论,则以下内部审计活动作出的哪项反应是不恰当的?( )
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位