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内部审计机构应当与被审计单位、组织适当进行认真、充分的沟通,听取其意见。---审计部()
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内部审计机构应当与被审计单位、组织适当进行认真、充分的沟通,听取其意见。---审计部()
A. 管理层
B. 领导人员
C. 负责人
D. 高管
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内部审计机构应当充分考虑实施绩效审计项目对内部审计人员的需求,合理配置审计资源()
内部审计机构应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负主要责任。---审计部()
内部审计机构应当充分考虑实施绩效审计项目对内部审计人员的需求,合理配置审计资源。---审计部()
中国大学MOOC: 内部控制审计,是指组织内部审计机构和人员通过系统、规范的方法审计和评价被审计单位内部控制的( )
内部审计人员应根据后续审计的执行过程和结果,向被审计单位及组织适当管理层提交后续审计报告()
内部审计机构应当根据批准后的审计计划组织开展内部审计活动。---审计部()
根据《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》要求,如果被审计单位对审计结果有异议,内部审计机构及相关人员应当进行核实和答复()
内部审计适当的组织角色应当是:()
《湖南省内部审计办法》规定,被审计单位或者被审计对象应当自收到审计报告、审计决定之日起()日内向内部审计机构报告审计决定执行情况。
内部审计机构负责人应当对内部审计机构管理的适当性和有效性负()
内部审计机构至少应在实施审计之前()内向被审计单位送达审计通知书
内部审计机构应当根据适当的标准对外部审计工作质量进行客观评价,合理利用外部审计成果。---审计部()
如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。
内部审计机构和内部审计人员应当全面关注风险,以风险为基础组织实施内部审计业务。---审计部()
内部审计机构向被审计单位或者被审计人员送达审计通 知书的时间要求是()
内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者。---审计部()
审计部◆内部审计机构应当建立合理、有效的组织结构,多层级组织的内部审计机构可以实行集中管理或者()
下列各项中,不能针对被审计单位定期存款获取充分、适当审计证据的是( )。
内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。
审计机构和审计人员对被审计单位进行审计的事项是()
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