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()是指银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
单选题
()是指银行内部控制的监督、评价部门应当独立于内部控制的建设、执行部门,并有直接向董事会、监事会和高级管理层报告的渠道。
A. 全面原则
B. 审慎原则
C. 独立原则
D. 有效原则
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《商业银行内部控制指引》,在内部控制职责、内部控制措施、内部控制评价和监督方面作出明确指示。其商业银行内部控制的目标有哪些?
根据《商业银行内部控制指引》,银行建立于实施内部控制应当遵循的原则不包括()
商业银行内部控制评价应当由()指定的部门组织实施。
商业银行内部控制的建设、执行和内部控制的监督、评价由内控合规部门统一负责()
()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况
《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制措施、保障、评价及监督进行了一系列规定和要求。下列属于《商业银行内部控制指引》对商业银行内部控制保障的描述()
商业银行内部控制评价是指对商业银行内部控制体系建设、实施和运行结果独立开展的调查、测试、分析和评估等系统性活动。
商业银行内部控制应当贯彻()和独立的原则。
商业银行内部审计部门、内控管理职能部门应当正确未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任()
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行()履行内部控制的监督职能
根据《商业银行内部控制评价试行办法》,商业银行内部控制评价的目标主要包括()。
《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制管理责任制,强化责任追究应当对未适当履行监督检查和内部控制评价职责承担直接责任()
商业银行内部控制管理职能部门是商业银行内部控制的( )防线。
根据《商业银行内部控制评价试行办法》规定,内部控制评价包括--。()
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。 ( )
商业银行内部审计部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
兴业银行内部控制评价工作中,由()开展独立再评价,编制兴业银行内控评价报告并对外披露。
监管部门对商业银行进行内部控制评价,可以委托外部评估机构独立进行,也可以委托银行的内部审计部门进行。
根据《商业银行内部控制指引》,商业银行内部控制应当贯彻以下原则:()
商业银行内部控制应当贯彻全面、审慎、有效、独立的原则。
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