单选题

在与最高管理层讨论之后,首席审计官确认了几个战略性的经营问题以便在编制年度审计日程表时加以考虑。下列不属于这种战略性问题的是:( )

A. 将实行一项月度预算程序
B. 为扩大产品的知名度将进行的全球促销活动
C. 寻求联营者以便在欧洲和亚洲市场上扩大生产能力
D. 建立人力资源数据库来确保对政策的持续管理和加强对数据的保存

查看答案
该试题由用户771****57提供 查看答案人数:10573 如遇到问题请联系客服
正确答案
该试题由用户771****57提供 查看答案人数:10574 如遇到问题请联系客服
热门试题
根据惯例,首席审计执行官每季度要向董事会会议作工作报告。高级管理层要在每次董事会会议前审查首席审计执行官在董事会上所作的报告,以便在事前对有关问题进行讨论。那么,首席审计执行官应该: 执行管理层在与审计委员会复核审计报告时,管理层决定接受对某审计发现不采取纠正行为所带来的风险。那么,首席审计执行官应该() 甲公司管理层决定开展一项风险较高的业务,以便获取更高的收益,但甲公司的首席审计执行官认为这项新业务的风险水平不符合公司的风险管理战略,则该首席审计执行官应() 一个规模非常小的内部审计部门的首席审计官刚接到管理层请求,要对一个极端复杂而首席审计官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望近期尽快开展该项业务。首席审计官以下反应中哪项违反了《标准》?( ) 首席审计执行官负责向管理层和董事会汇报相关工作。以下说法错误的是: 某首席审计官(CAE)正在收集某监督机构要求获得的信息,在此过程中,该首席审计官发现了一种需要管理层立即采取措施进行纠正的情况。该首席审计官应该采取的最佳行动是:( ) 首席审计官和内部审计部门应向董事会和高级管理层主要负责人报告审计工作情况?() 首席审计执行官(CAE)与高级管理层讨论内部审计章程时,可以借机向其解释以下哪些内容?1.《内部审计实务的核心原则》2.《标准》3.审计信息化的运用情况4.《内部审计的使命》() 一个规模非常小的内部审计部门的首席审计执行官刚接到管理层的请求,要对一个极端复杂而首席审计执行官和内部审计部门没有该方面专业技术的领域实施审计。该项审计业务属于内部审计部门的职责。管理层已表示,因为涉及高风险,希望在近期尽快开展该项业务。首席审计执行官以下反应中哪项违反了《标准》? 首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,不需要向董事会和高级管理层主要负责人报送的是( )。 《标准》要求首席审计执行官:Ⅰ.与外部审计师协调审计工作Ⅱ.为年报的财务审计提供资料Ⅲ.与董事会和高级管理层沟通对外部审计师工作的评估结果Ⅳ.与董事会和高级管理层沟通关于内外部审计师协调工作的评估结果() 首席审计执行官(CAE)应当将内部审计活动的外部评估审查的最终结果,适当时与董事会、包括高级管理层沟通。这一沟通应当包括: “管理层应该控制对组织行为有战略性影响的因素”体现的控制特征是 如果首席审计官与高级管理层在风险控制方面存在意见分歧,可以独自向董事会报告,也可以联合报告。 首席风险官和内部审计部门在审计事项结束后,不需要向董事会和高级管理层主要负责人报送的是() 首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。 内部审计机构应当接受组织监事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与监事会或者最高管理层及时、高效的沟通。---审计部() 应监督机构要求,首席审计执行官(CAE)在收集信息时发现了一项需要管理层立即采取措施纠正的事件。面对这个问题,该首席审计执行官应该采取的最佳行动是下列哪项?() 首席风险官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向董事会和高级管理层主要负责人报送审计报告的内容包括()。 管理层讨论与分析是上市公司定期报告的组成部分,管理层讨论与分析主要包括()。
购买搜题卡会员须知|联系客服
会员须知|联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App

    只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索

    支付方式

     

     

     
    首次登录享
    免费查看答案20
    登录成功
    首次登录已为您完成账号注册,
    可在【个人中心】修改密码或在登录时选择忘记密码
    账号登录默认密码:手机号后六位