单选题

对于未予函证的应收账款,应当执行的最有效的审计程序是()。

A. 重新测试相关的内部控制制度
B. 审查与应收账款有关的销货凭证
C. 进行分析程序
D. 审查资产负债表日后的收款情况

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以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序是()。 在实施函证程序后,对于最终无法收到回函的应收账款,注册会计师应当执行的最有效的替代审计程序是()。 以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。 以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是()。 以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是( )。 以下事项中,属于应收账款函证的最有效的替代审计程序的是(  )。 以下事项中,属于对应收账款函证最有效的替代审计程序的是()。 对于没有函证的应收账款,可以考虑的首选替代审计程序为( ) 注册会计师在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。 注册会计师在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是() 无法实施函证的应收账款,审计人员可以实施的最为有效的替代审计程序是( ) A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是()。 A注册会计师计划对X公司2011年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是() A注册会计师计划对被审计单位甲公司2019年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是(  )。 A注册会计师计划对被审计单位甲公司2012年度销售交易中形成的应收账款实施函证,但在实施函证过程中发现有些事项无法实施函证,因此修改了审计计划,对应收账款函证执行相应的替代审计程序。以下事项中最有效的替代审计程序是(  )。 如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是(  )。 如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,注册会计师应当执行的审计程序是( )。 如果大额逾期的应收账款经再次函证仍未回函,丁注册会计师应当执行的审计程序是()。 如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未收到回函,审计人员不应当执行的审计程序是() 如果大额逾期的应收账款经第二次函证仍未收到回函,审计人不应当执行的审计程序有()
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