多选题

K卡中心销毁作废卡业务有以下几个步骤:①审计部根据经审批的销毁清单进行抽查、稽审,会同运营管理部、经办部门现场监察、全程参与,并在销毁清单上签章证明。②报请分行运营管理部、审计部审批。③双人会同在监控下将作废卡/待销毁卡清点、封包,系统打印销毁清单,加盖经办人员名章、经运营主管审核后加盖部门公章。④打印销毁卡清单,与已销毁卡清单勾兑无误并加盖名章。⑤通过“7217空白作废卡销毁”交易输入日期、卡种

A. ③②①⑤④
B. ③②⑤①④
C. ②③①④⑤
D. ①③②④⑤

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以下哪些属于IC卡批量作废模式的操作步骤() 作废的综合业务系统IC卡可以由网点自行保管,需要销毁时,逐级上缴至省行集中销毁() 事后监督收到作废卡后,核对作废原因和数量,无误后在清单上签字并按将作废卡及清单上缴销毁,以下哪几项是错误的() 经核对待销毁票卡数量、票种无误后进行物理销毁,并由安全技术部、物资部及票卡销毁人员共同签字确认() 前台柜员收回的银行卡的作废卡片随销户、作废或换卡的业务凭证交事后监督销毁() 负责作废IC卡的集中收回保管和销毁() 作废卡的销毁必须经批准同意后,在有会计.审计和安保部门派专人监督的情况下进行销毁() 信用卡业务根据《人民币银行结算账户管理办法》规定,建立结算账户管理档案,执行开销户登记制度,完善信用卡账户信息。---审计部() 事后监督收到作废卡后,核对作废原因和数量,无误后在清单上签字并按季将作废卡及清单上缴销毁() 作废卡、停用的空白卡的销毁清单档案应()保存。(五级、四级) 每年年底由综合管理部牵头,安全技术部稽查员监控,共同对违规使用暂扣的票卡、失效或作废的员工卡、非员工类通勤卡进行物理销毁() 各支行将银行卡的作废卡于每季度()日,上交至零售业务部。各支行在上交银行卡的作废卡同时,一并上交“作废岱宗借记卡交接清单”。 信用卡申请业务归属地银行应当建立以客户为单位的借记卡等业务与信用卡业务相融合的风险等级划分制度,并适时调整风险等级。---审计部() 内部审计人员实施内部审计业务前,应当采取下列步骤对客观性进行评估。---审计部() 对超过保管期、需要销毁的稽核档案要。---审计部() 内部审计部门可根据审计整改情况开展。---审计部() 登记在吞卡登记簿中的卡,领卡人前来领卡需进行以进行以下几个步骤() 各支行将银行卡的作废卡于每季度()日上交至零售业务部。 审计部◆以下符合审计档案归档时限方面规定的有() 以下符合审计档案归档时限方面规定的有。---审计部()
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