判断题

柜员可经管的单证种类由所属行(部)凭证库管证员进行设置,柜员只能办理自身可经管单证的调剂。

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经办柜员凭还款凭证、()通知管库员出库。 凭证核查时,被查管证员(或柜员)在系统进行凭证查库处理,核查人员输入单证库存数量和起止号码后,系统自动进行核对,并生成凭证查库情况表。 柜员之间可以进行尾箱及尾箱中现金、凭证实物的交接,“0000”库管员尾箱只能交接给角色为库管员的柜员() 柜员之间可以进行尾箱及尾箱中现金、凭证实物的交接,“0000”库管员尾箱只能交接给角色为库管员的柜员() 印章库管员或凭证库管员休班,将其保管的印章或重空凭证交接给一级以上柜员() 柜员按周将作废空白卡向网点库管员上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经网点库管柜员审核无误、清点后,由()做()交易,打印核实行,并加盖“业务讫章”,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴柜员做表外付出凭证。 各行(部)业务主管组织并参与对招商银行(部)凭证库和柜员经管的重要单证的核查不得少于()。 凭证库管员原则上按()重空凭证用量分配给柜员。 营业终了,网点凭证库管员打印“注销凭证清单”,并与柜员通过()交易所注销的凭证实物进行核对; 凭证箱柜员及凭证库管员应根据凭证清点结果输入系统,进行轧账核对。严禁以系统查询结果为依据进行轧账。 凭证箱柜员及凭证库管员应根据凭证清点结果输入系统,进行轧账核对。严禁以系统查询结果为依据进行轧账() 柜员将其持有假币上缴给库管员时,应由柜员填写“内部通用凭证”,在“业务说明”栏注明上缴情况,库管员清点后双方签字确认,库管员使用交易处理,将柜员登记的全部伪变造币上缴大库() 营业机构重要空白凭证的出售和付出由指定柜员集中负责,并为其设置柜员凭证箱(网点凭证库首次发放凭证至指定柜员,系统自动为接收柜员设置柜员凭证箱)。 柜员因岗位变动或其他原因需要将凭证上缴支行凭证库时,由柜员填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,支行凭证库管员使用“7105凭证上缴”交易,需输入上缴凭证的等并由上缴柜员输入密码确认后完成凭证上缴的业务操作() 柜员领用重要空白凭证、有价单证必须坚持谁领用、谁保管、谁负责的原则,领用时应登记数量、起讫号码,库管员和柜员双方签章() 网点库管柜员按月将作废空白卡向分行上缴时,应填写“重要空白凭证收入/付出凭证”,经分行库管柜员审核、清点无误后,由做[7122待销毁卡上缴]交易,打印核实行,一联“重要空白凭证收入/付出凭证”由分行库管员做表外收入凭证,另一联“重要空白凭证收入/付出凭证”退上缴网点库管员做表外付出凭证() 支行凭证库管员执行“055031吞卡调出”交易,将待销毁卡调出给分行凭证库管员,应采用 方式与分行凭证库管员进行交接() 机构凭证库管员将空白柜员卡入库后,必须将至少张空白柜员卡调剂给其他柜员入库(柜)保管,防止库管员柜员卡消磁、丢失后无法领用等意外情况发生() 各行(部)分管行长或分管总经理组织并参与对本*行(部)凭证库和柜员经管的重要单证的核查不得少于每月一次。 柜员将其持有假币上缴给库管员时,应由柜员填写()凭证,库管员清点后双方签字确认,使用[7019伪变造币上缴]交易处理,将柜员登记的全部伪变造币上缴大库。
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