判断题

相对而言,外部审计比内部审计具有更强的独立性

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董事会审计委员会应当对外部审计机构的独立性出具()意见。 ()对内部审计的独立性和有效性承担最终责任。 下列内部审计机构设置模式中,内部审计组织结构的地位和独立性较差的是()。 以下哪种行为不会影响内部审计师的独立性: 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的垂直管理。() 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统的横向管理。 商业银行的内部审计应当具有充分的独立性,实行全行系统平行管理。 非审计服务不影响的审计独立性。() 从独立性上来看,下列审计独立性最强的是( ) 保险机构应建立独立的内部审计体系,内部审计应()管理,鼓励有条件的保险机构实行内部审计()管理,进一步强化内部审计体系的独立性。 下列关于内部审计的独立性的特征,说法正确的有()。 (   )不属于对内部审计人员独立性的要求。 审计的独立性表现为( )。 审计的独立性表现为()。 下列有关审计独立性的说法中,体现审计工作上的独立性的有( ) 独立性使得内部审计师能够做出不偏不倚的判断。实现独立性的最好方式是通过:( ) 审计人员执行审计业务时,应当保持应有的审计独立性,遇到下列( )可能损害审计独立性情形的,应当向审计机关报告。(16条) 为了保证独立性,商业银行法律/合规部门不需接受内部审计部门的审计。() 商业银行的内部审计部门对个人理财顾问服务的业务审计,应制定审计规范,并保证审计活动的独立性。 ( ) 以下哪项关于内部审计合规性和独立性的说法是对的?
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