判断题

碰库流程为:清点现金实物→在系统中登记票面→清点凭证实物→完成碰库交易→打印碰库清单→登记碰库印章枚数()

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空白重要凭证库房管库员、运营主管人员需分别以、频次定期对空白重要凭证实物进行清点() 每日营业终了或自助发卡机清机时,应清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由对凭证等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误() 现金碰库用于柜员核对尾箱现金实物同系统记录的现金余额是否相符。现金碰库交易中,碰库标志分为()。 查库过程中,库管员()在场,不得参加清点库款、实物 查库过程中,库管员在场,不得参加清点库款、实物() 查库完毕,管库员与查库人员当面将现金、实物清点核对还原。查库人员将查库情况详细登记( )等相关登记薄。 碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点。 碰库必须是柜员在碰库监督人的监督下对尾箱中的现金、重要空白凭证、印章进行清点() 每日营业终了或智能柜台清机时,业务经办人员应在视频监控下清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由对凭证..等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误() 在会计主管监督下,管库员根据“库房现金清点清单”,对库房现金实物进行盘点,盘点完毕后,结计当日库存现金实物余额,按券别填制一式两联“库房现金清点清单”,由()签字。 营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时()。 营业终了,柜员查询并打印系统中的现金箱余额,逐一清点现金箱实物,核对现金实物与账务,检查现金箱是否超限额,超限额现金应及时() 保管部门由专人负责鉴别、清点抵(质)押品凭证、实物() 现金循环机清装钞、清点、钞箱检查、交接等涉及现金实物操作各环节,必须做到(),确保现金实物安全。 柜员之间进行尾箱及尾箱中现金实物的交接时,接收柜员应先在核心系统确认交接,再清点尾箱内实物() 柜员对外营业前,签到后应立即按“一日三碰箱”要求,先选择()交易,将现金实物按()输入系统,并与系统中柜员现金箱余额核对相符,确保对外营业前现金账实相符。()监督柜员清点现金实物并对柜员现金大数卡把。 每日营业终了或智能柜台清机时,业务经办人员应在视频监控下清点重要空白凭证实物,与系统信息.业务信息核对相符后,由人员对凭证领用.使用销号.结余等情况进行核查,确保重要空白凭证实物与系统信息核对无误() 清点柜员尾箱物品时,必须打印系统中的现金、重要空白凭证等柜员尾箱物品查询清单,与实物逐一进行核对() 午轧,柜员于监控录像下逐张清点保管的余额发生变化的重要空白凭证、有价单证实物后,通过网点平台交易进行碰库,无误后打印《柜员尾箱余额表》并签章确认() 现金清点人员在清点时,如果发现现金实物与现金存款凭证填写金额不符的(包括长款、短款及假币等),应立即通知签约存款人,由其按实际金额重新填制现金存款凭证,新凭证上必须加盖预留印鉴()
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