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审计部门可以对下列哪些事项进行专项审计调查?()
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审计部门可以对下列哪些事项进行专项审计调查?()
A. 国家财经法律、法规、规章和政策的执行情况
B. 单位规章制度的执行情况
C. 单位各主要业务领域活动的开展情况
D. 单位中心工作和经营管理活动的热点、难点
E. 单位领导交办的事项
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内部审计部门的质量保障项目可以对审计工作达到恰当的标准提供合理的保证,下列( )活动可以对审计部门的效果提供反馈信息。Ⅰ.适当的监督Ⅱ,适当的培训Ⅲ.内部复核Ⅳ.外部检查
审计部门至少每年进行两次专项审计,每三年进行一次全面审计。
审计部门至少每年进行两次专项审计,每三年进行一次全面审计()
审计部门进行专项审计调查,应当成立专项审计调查组。审计组成员应具有与调查内容相适应的管理知识,了解国家大政方针,具备较强的分析判断、提炼归纳能力()
审计部门根据审计事项和工作方案可实施下列审计:报送审计、等()
内部审计部门在组织审计中发现重大违规问题或重大风险事项等方面事项,可以采用方式向派出审计机构或上一级审计部门报告()
审计部门办理审计事项,可以提请本单位或审计对象的上级单位有关等职能部门予以协助()
审计部门负责对涉及小额贷款审计事项包括()
审计人员可以对审计事项中的全部项目进行审查的有()
专项审计调查报告报送审计部门前,可以征求被调查单位的意见。被调查单位应当自收到专项审计调查报告之日起内,提出书面意见,内没有提出书面意见的,视同无异议()
审计部门年进行一次全面审计()
审计部门负责对内部控制的进行审计()
新成立的内部审计部门的审计执行主管正在草拟内部审计章程。下列与内部审计部门运作效果有关的项目哪些应当包括在内?()
审计组实施审计或专项审计调查后,遇有特殊情况,审计机关可以不向被调查单位出具专项审计调查报告()
实行集中管理的内部审计机构可以对下级组织实行内部审计或者。---审计部()
内部审计人员可以运用下列哪些方法选取样本.---审计部()
内部审计部门和内部审计人员履行职责时享有下列哪些权限:()。
存在下列情形之一的,审计人员可以对审计事项中的全部项目进行审查8()
首席审计官和内部审计部门在审计事项结束后,应及时向()报送项目审计报告。
商业银行内部审计部门应当至少对商业银行的关联交易进行一次专项审计()
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