多选题

加大审计银行内部控制()的力度,切实发挥内部审计的重要作用。

A. 健全性
B. 合规性
C. 有效性
D. 安全性

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商业银行内部审计部门不得将内部审计项目外包。 银行内部审计准备阶段中最重要工作是() 根据《商业银行内部审计指引》,商业银行的内部审计事项应包括() 银行内部审计事项不包括()。 ()下设立审计与关联交易控制委员会,负责审查兴业银行内部控制,监督兴业银行内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况 商业银行内部审计目标包括:( ) 商业银行内部审计目标是:( ) 银行内部审计的目标不包括() 银行内部审计的组织架构包括()。 根据《商业银行内部审计指引》,内部审计部门可就风险管理、内部控制等事项提供专业建议,()内部控制设计和经营管理的决策与执行 执行内部控制审计的意义有()。 根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,商业银行内部审计目标应包括:() 商业银行内部审计的事项有() 银行内部审计的目标主要有() 商业银行内部审计的特征有:( ) (  )不是商业银行内部审计的目标。 注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计。 注册会计师可以将内部控制审计与财务报表审计整合进行,也可以单独进行内部控制审计() 商业银行履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改() 商业银行( )履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改。
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