多选题

根据合同、协议填制汇款凭证,经交易审核人员、有权审批人审核无误后,由将业务审批材料、汇款凭证、相关结算材料等提交给后台部门结算记账人员()

A. 前台交易人员
B. 交易审核人员
C. 内部风控人员
D. 有权审批人

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网点调入现金,管库员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,柜员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。 网点调入现金,管库员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,柜员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请() 记账凭证可以根据已审核的()填制。   记账凭证只能根据审核无误的原始凭证填制 贷审会投票未通过的信贷事项,有权审批人不得审批同意,对贷审会通过的授信,有权审批人可以否定。() 贷审会投票未通过的信贷事项,有权审批人不得审批同意,对贷审会通过的授信,有权审批人可以否定。() 贷审会投票未通过的信贷事项,有权审批人不得审批同意,对贷审会通过的授信,有权审批人可以否定() 记账凭证是根据审核无误的()填制的。 现金汇款失败,客户到柜面办理退回现金时,经办人员需填写(),经有权人审批后通过【57325单笔记账】交易发起现金退款处理,发起申请时需扫描()、原挂账凭证、退汇来账业务明细拷屏信息。 在贷款审批中,贷审会投票未通过的信贷事项,有权审批人不得审批同意,对贷审会通过的授信,有权审批人可以否定。() 记账凭证是指()根据审核无误的原始凭证填制的。()   对贷审会投票未通过的信贷事项,有权审批人不得审批同意,对贷审会通过的授信,有权审批人不可以否定。 网点调入现金,经办柜员填制“现金调拨申请单”,经有权人审批签章,99999钱箱管库员使用“1150现金调拨申请”交易进行申请。 按照规定,贷审会同意的授信业务有权审批人不能否决,贷审会不同意的授信业务,有权审批人可以同意。() 按照规定,贷审会同意的授信业务有权审批人不能否决,贷审会不同意的授信业务,有权审批人可以同意。() 对经审核需要退票的同城清算系统来账,填制“退票理由书”和转账凭证,如实填写退票原因,交会计主管审签后,登记() ( )是用来记录货币资金付款业务的凭证,它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制的。 ()是用来记录货币资金付款业务的凭证,它是由出纳人员根据审核无误的原始凭证填制的 危险作业指定审核人或审批人未到现场确认审签() 经办行贷款调查人员根据及相关证明材料,按照约定的贷款用途,审核借款人提供的提款申请所列支付对象、支付金额等信息与相应的证明材料是否相符。经审核同意后,由调查人员、审查人员、有权审批人签署意见,并经风险管理部出账岗或授权业务经办行有权审批人审核同意后出账()
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