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为企业内部控制提供咨询的会计师事务所,原则上可以同时为同一企业提供内部控制审计服务。()
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()是指会计师事务所接受委托,对特定基准日企业内部控制设计与运行的有效性进行设计。
企业可以委托中介机构实施内部控制评价。为企业提供内部控制审计服务的会计师事务所,()为同一企业提供内部控制评价服务。
董事会委托A咨询公司为公司内部控制体系建设提供咨询服务,选聘B会计师事务所对内部控制有效性实施审计。A咨询公司为B会计师事务所联盟的成员单位,具有独立法人资格。
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责。
根据《企业内部控制基本规范》的规定:接受企业委托从事内部控制审计的会计师事务所,应当根据相关规范及其配套办法和相关执业准则,对企业内部控制的有效性进行审计,出具审计报告。会计师事务所应当对发表的内部控制审计意见负责,但签字的从业人员不对发表的内部控制审计意见负责()
会计师事务所不得提供的内部审计服务有( )。
会计师事务所从事内部控制审计有何限制?
会计师事务所从事内部控制审计有何限制
会计师事务所提供的业务有( )。 Ⅰ.财务和税务尽职调查 Ⅱ.财务会计咨询 Ⅲ.内部控制咨询 Ⅳ.估值
会计师事务所申请证券资格,合伙会计师事务所()。
会计师事务所可以同时为客户办理审计业务和会计咨询与会计服务业务。 ( )
会计师事务所可以同时为客户办理审计业务和会计咨询与会计服务业务。()
会计师事务所申请证券资格,合伙会计师事务所( )。
下列会计师事务所应确定为A会计师事务所的网络事务所的有()
下列会计师事务所应确定为A会计师事务所的网络事务所的是()
会计师事务所对审计工作底稿的复核,可以分为会计师事务所的
下列会计师事务所,不属于XYZ会计师事务所的网络事务所的是( )。
下列会计师事务所中,应确定为A会计师事务所的网络事务所的有( )。
下列会计师事务所中,应确定为A会计师事务所的网络事务所的有( )。
企业内控的设计、评价、审计可以用同一家会计师事务所整合。
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