单选题

各农商行(农信社)内控审计部门应定期或不定期对结算业务印章管理使用情况进行检查,定期检查至少每年一次,其中对关键结算业务印章的检查频率每年不少于()

A. 1.0
B. 2.0
C. 3.0
D. 4.0

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本行负责对呆账核销业务进行定期或不定期的专项审计() 各农商行(农信社)的分支机构有权开立广东省农商行(农信社)内部账户() 农商行(农信社)内部审计目标包括() 各农商行(农信社)应按照业务指引规范使用柜面结算业务电子印章,不得在上打印结算业务电子印章() 银行业金融机构应建立中间业务内部审计制度,对中间业务的()定期或不定期审计 省联社应定期将未及时查复的查询信息通知辖内农商行(农信社)() 做好农商行(农信社)结算账户开立、使用、变更和撤销的管理工作,按规定及时向人民银行报告农商行(农信社)结算账户的相关信息,属于农商行(农信社)运营管理部门人员的岗位职责中的() 农商行(农信社)在办理业务时发现假|币,由该农商行(农信社)名以上业务人员当面予以收缴() 当各农商行(农信社)清算账户余额不足时,应() 审计部门应重点关注被审计机构制裁合规管理工作的有效性,并不定期开展审计() 柜面操作风险检查办法应与各农商行(农信社)的等其他内控制度相衔接() 按《广东省农商行(农信社)通存通兑业务差错处理操作规程(2019年版)》的规定,各农商行(农信社)的岗位职责,不包括() 岗位轮换分为定期轮换和不定期轮换,对一线业务及业务管理岗位员工应实行不定期轮换() 农商行(农信社)业务及管理费用指农商行(农信社)在业务经营及管理过程中发生的各项费用,应划分进行管理() 关于各农商行(农信社)会计结算部门对各营业网点上报的假|币实物进行处理,以下做法错误的是() 农商行(农信社)使用、保管结算业务印章过程中,应严格遵循&39;印证分管&39;及原则() 自动柜员机现金应实行定期或不定期检查制度。使用部门的业务主管人员须不定期检查,每月至少() 各农商行(农信社)应安排专人对各支付系统接收的查询、退回和止付申请等信息进行逐笔跟踪处理,上午8:30前收到的信息,各农商行(农信社)应于当日前处理完毕() 哪些部门的营运人员应进行定期或不定期的轮岗()。 合规管理职能的履行情况应受到内部审计部门不定期的独立评价。
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