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2012年度,该企业应缴所得税为( )元。
单选题
2012年度,该企业应缴所得税为( )元。
A. 225000
B. 300000
C. 315000
D. 325000
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该企业2022年度应纳企业所得税()万元。
W企业2012年度利润总额为600万元,其中本年度国债利息收入6万元,企业所得税税率为25%。假定不考虑其他因素,该企业2012年度所得税费用为()万元
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计算企业2011年度应缴纳的企业所得税()万元
计算该企业2009年度该企业应纳企业所得税。
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某企业采用资产负债表债务法进行所得税会计处理,所得税税率为25%。该企业20×2年度利润总额为110 000元,发生的应纳税暂时性差异为10 000元。经计算,该企业20×2年度应交所得税为25 000元。则该企业20×2年度的所得税费用为( )元。
某企业采用资产负债表债务法进行所得税会计处理,所得税税率为25%。该企业20×2年度利润总额为100 000元,新增可抵扣暂时性差异为20 000元。经计算,该企业20×2年度应交所得税为30 000元。则该企业20×2年度的所得税费用为( )元。
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