单选题

在业务外包管理活动中,()负责定期安排内部审计,确保审计范围涵盖所有的外包安排。

A. 股东大会
B. 董事会
C. 高级管理层
D. 外包管理团队

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商业银行可以将内部审计业务全部外包,以缓解内部审计资源压力。(  ) 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。下列关于内部审计师有效的管理内部审计活动的情况,正确的是() 商业银行内部审计活动外包应符合本银行内部审计章程的有关要求() 商业银行不得将内部审计活动外包给为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构() 在业务外包管理活动中,高级管理层管理的内容包括( )。 首席审计执行官必须有效地管理内部审计活动,确保为组织增加价值。内部审计活动符合下列情况时,属于得到了有效的管理()Ⅰ.内部审计部门的工作结果达到了内部审计章程所包含的目的和责任;Ⅱ.内部审计活动遵循了“内部审计定义”和《标准》;Ⅲ.内部审计人员遵循了《职业道德规范》和《标准》 公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。假定审计经理接受了成本节约额审计,但因内部审计资源稀缺,负责审计业务的审计经理决定不开展后续跟进活动,其理由是成本节约额足以激励被审计单位执行审计师的建议。因此,后续跟进活动没有安排在常规业务计划中。审计经理的决定是否违反IIA《准则》,( )。 信息科技外包管理执行团队应对外包过程中的各项管理活动进行监控及分析,定期向报告外包活动情况() 在商业银行业务外包管理活动中,负责审议批准外包的战略发展规划的是高级管理层。( ) 在业务外包管理活动中,高级管理层的管理内容不包括( )。 商业银行不得将内部审计活动外包给近()年内为审计对象提供过与该项审计外包业务相关咨询服务的第三方及其关联机构。 审计部◆内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据() 内部审计人员需要在审计计划阶段执行分析程序,对业务活动、内部控制和风险管理进行审查,以获取审计证据。---审计部() 商业银行在实施内部审计活动外包时,本银行内部审计人员应参与并监督项目实施() 内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。 内部审计人员不得参与被审计对象业务活动、内部控制和风险管理等有关的决策和执行。 分行运营外包业务开展情况,应按季接受内部审计部门或外部审计机构的全面审计与评价() 为保证对内部审计活动的有效管理,首席审计执行官必须:Ⅰ.确保内部审计有充分、适当的资源;Ⅱ.制定内部审计政策和程序指导内部审计活动;Ⅲ.与内外部服务提供者进行协调,以确保适当的审计覆盖面和避免重复;Ⅳ.制定并维护质量保证与改进程序明晰自身责任() 内部审计活动应当按照审计计划的安排进行,但内部审计人员可以根据新情况对审计计划做必要的修改和补充() 在商业银行业务外包管理活动中,( )负责外包活动的日常管理,包括尽职调查、合同执行情况的监督及风险状况的监督。
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