单选题

内部审计师小雷为出点会做准备,已向被审计单位提交了一份审计报告初稿,下列内容摘自该审计报告初稿:实施审计要达到如下目标:(1)证实封存在仓库中的未用机器设备的存在性。(2)确定在存放期间,机器设备是否有损坏。(3)核查仓库管理人员执行的处理程序。(4)确定库存机器设备是否已进行适当的会计处理程序。(5)计算库存存货的现行公允市价。(6)比较机器设备总价与公司账面价值。经确认,从购买机器设备的记录中

A. 结论和建议
B. 范围和建议
C. 范围、结论和建议
D. 目的和建议

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对内部审计师来说,下列哪项是出点会(aclosingorexitconference)的目的之一? 如果被审计单位的控制标准不适当,内部审计师可以自行确定审计标准。 下列哪种情形下,内部审计师最有可能让被审计单位看到工作底稿? 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?( ) 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动() 某内部审计主管在检查内部审计师的审计工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动? 内部审计师在审计期间可以接受被审计人员赠送的挂历。 为了提高内部审计效率,内部审计师能够依赖外部审计师的工作是() 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 内部审计师在下列哪种情况下最有可能让被审计单位看到工作底稿?() 如果被审计单位的经营准则含糊不清,并且需要作出解释,内部审计师应该: 被审计单位在内部审计师要求提供相关文件时立即出具了,被审计单位出具很快说明该资料具有() 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 内部审计中成功的咨询交流,部分地基于被审计单位对内部审计师在审计期间行为的反馈意见,这种反馈() 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 出于对本单位相关信息保密性要求和内部审计的性质,内部审计师可以不配合外部审计师的工作() 内部审计师和外部审计师之间的协调往往: 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 某内部审计师对加工工厂的机器设备进行审计,该内部审计师选择设备的修理费用单据作为抽样总体时,该内部审计师的审计目标是:
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