单选题

(2020年真题)在运用审计抽样实施控制测试时,下列各项因素中,不影响样本规模的是(  )。

A. 控制的类型
B. 可容忍偏差率
C. 控制运行的相关期间的长短
D. 选取样本的方法

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注册会计师运用审计抽样实施细节测试时,下列各项中,可以作为抽样单元的有(  )。 (2017年真题)下列各项中,属于审计抽样基本特征的有(  )。 (2020年真题)对于首次审计业务,下列各项程序中,注册会计师应当实施的有(  )。 使用审计抽样实施控制测试时,下列各项中与样本规模同向变动的是() 审计风险的控制方法有()。[2020年真题] (2015年真题)下列抽样方法中,适用于控制测试的是(  )。 (2020年真题)下列各项中,不属于审计业务要素的是(  )。 (2020年真题)下列有关审计抽样的样本代表性的说法中,错误的是(  )。 (2017年真题)下列各项审计程序中,注册会计师在实施控制测试和实质性程序时均可以采用的是(  )。 (2017年真题)下列各项中,属于被审计单位设计和实施内部控制的责任主体的有(  )。 (2020年真题)下列各项中,不属于审计的固有限制来源的是(  )。 (2020年真题)下列各项因素中,注册会计师在确定实施审计程序的时间时需要考虑的有(  )。 下列关于在控制测试中运用审计抽样的说法中,错误的是()。 (2020年真题)下列各项中,不属于编制审计工作底稿目的的是(  )。 下列有关在控制测试和细节测试中运用审计抽样的说法中,错误的有()。 下列有关在控制测试和细节测试中运用审计抽样的说法中,正确的有() 在运用审计抽样实施细节测试时,下列情形中,对总体进行分层可以提高抽样效率的是(  )。 当审计抽样运用在细节测试中时,下列各项表述中不正确的是( )。 控制测试中运用审计抽样,下列因素中,与样本规模同向变动的是(  )。 (2020年真题)在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有(  )
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