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论述审计人员如何对函证过程进行控制。

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审计人员选择重要预付账款项目进行函证,并依据函证结果做出相应处理,包括() 审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极式函证的是() 对某应收账款账户进行函证,肯定式询证函多次发出后均未收到回复时,审计人员应该: 审计人员在进行肯定式函证时,如果没有收到回函() 审计人员对银行存款函证的主要内容包括()。 (2012年)审计人员对应收账款进行函证时,下列情形中可采用消极函证的是( )。 审计人员在对应收账款进行函证时,下列情形中,可以采用消极式函证的是: 审计人员在对被审计单位长期借款实施函证程序时,其函证对象为: 审计人员在对被审计单位长期借款实施函证程序时,其函证对象为() 审计人员收到的函证复函属于: 审计人员收到的函证复函属于:    应收账款实质性审查过程中,控制函证过程的人员是()A.会计人员B.内部审计人员C.外部审计师D.账务处理人员 为加强对函证的控制,审计人员采取了下列具体措施。其中,你不认可的有: 在审计中,审计人员根据对函证结果的总结和评价,应重新考虑()。 在审查应收账款过程中,控制函证过程的人员应是() 审计人员应选择预付账款重要项目进行函证,并根据函证结果分别作出的处理包括() 审计人员应选择预付账款重要项目进行函证,并根据函证结果分别作出的处理包括() 审计人员审查某公司“长期借款”账户余额的真实性,可以进行函证,函证对象应该是() 在确定函证对象后,如果被审计单位不同意对某函证对象进行函证,以下方案中,应选取的是( )。 审计人员在运用函证方法时,只能够采用积极式函证的方式。
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