登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
财会类
>
注册会计师(CPA)
>
根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。
单选题
根据《企业内部控制应用指引第14号—财务报告》,下列表述错误的是( )。
A. 企业负责人对财务报告的真实性
B. 企业在编制年度财务报告前,应当进行必要的资产清查
C. 企业负责人应当在财务分析和利用工作中发挥主导作用
D. 企业定期的财务分析应当形成分析报告,构成内部报告的组成部分
查看答案
该试题由用户237****86提供
查看答案人数:15614
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户237****86提供
查看答案人数:15615
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
下列表述中,不符合《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》要求的是()
迅捷公司正在委托外部服务公司检查企业的内部控制是否存在漏洞,根据《企业内部控制应用指 引第 14 号——财务报告》,下列选项中,与迅捷公司财务报告有关的风险是( )。
根据《企业内部控制应用指引第5号——企业文化》,企业内部控制要求做法得当的有()
根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是()
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是()。
下列选项中符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()。
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》关于企业内部控制要求与措施的有()
根据《企业内部控制应用指引第 4 号——社会责任》的内部控制措施,正确的有( )。
根据《企业内部控制应用指引第17号——内部信息传递》的要求,下列说法中正确的有( )。
根据《企业内部控制应用指引第7号——采购业务》,下列企业采购活动中,符合内部控制基本规范的有( )。
下列关于《企业内部控制应用指引第13号——业务外包》总则中规定的表述,正确的是()。
以下表述符合《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》要求的是( )。
根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是( )。
根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》,下列说法错误的是( )。
根据《企业内部控制应用指引第8号——资产管理》,下列说法正确的是( )。
根据《企业内部控制应用指引第12号》,下列不属于担保业务面临的风险是()。
根据《企业内部控制应用指引第15号——全面预算》的规定,下列说法中错误的是()
下列哪些企业的行为违反了《企业内部控制应用指引第12号—担保业务》( )。
下列各项中,符合《企业内部控制应用指引第17号—内部信息传递》规定的是()
《企业内部控制应用指引第13号--业务外包》外包业务通常包括()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了