判断题

营业中午,柜员应做好对上午业务凭证及账务流水清单的整理工作,确保业务凭证的完整性、规范性。整理后的业务凭证及清单流水应由柜员自已妥善保管,不得随意放置()

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2517查询打印柜员当日流水(账务性)交易,须将凭证与流水逐笔勾对。 柜员营业结束时,以柜员为单位,清点保管的现金和重要单证,打印柜员账务交易流水清单、柜员科目日结清单、尾箱库存现金登记簿、重要单证登记簿() 柜员营业结束时,以柜员为单位,清点保管的现金和重要单证,打印柜员账务交易流水清单、柜员科目日结清单、尾箱库存现金登记簿、重要单证登记簿() 营业日终,对公业务柜员和综合柜员直接换人勾对业务流水,本人不再勾对业务流水。() 凭证须按业务发生时间(流水号)有序打码放置,特殊情况请在流水清单上备注(例如在整理凭证中,若发现某份凭证漏打码,则应在补码后根据业务发生时间(流水号)放在相应位置,并在柜员流水清单上注明)() 柜员营业中需做好现金、重要空白凭证及有价单证的调拨工作() 实体柜员发起流程化处理的账务业务,会计流水登记在发起的实体柜员名下() 营业网点须打印大、小额支付系统来账清单及大、小额支付系统来账清单随柜员凭证保管() 柜员流水清单请摆放于凭证首页,并注明柜员凭证的合计数,如有空、漏、跳、重码则应注明,合计数为凭证实际张数() 营业机构应严格区分网点凭证库与柜员凭证箱的管理和使用,凭证出售、付出业务只能通过柜员凭证箱办理。 营业终了,柜员主管应分别打印本机构及所有当日柜员一体化签约交易流水记录,与柜员当日一体化签约凭证一一核对,保证签约凭证内容准确、凭证完整。 柜员办理业务的每笔交易流水只能对应主件凭证,主件凭证上打印该笔交易的流水号() 营业终了,柜员应核对尾箱中的现金、重要空白凭证、有价单证及当日发生的账务等进行核对,确保核对相符,完成账务核对后及时进行日结、签退() 营业网点柜员接收委托单位批量代工纸质清单及电子数据,应审核() 营业终了,柜员应通过【6064网点业务汇总查询】、【6065网点业务日终查询】交易,按照()和受理柜员等要素查询打印统计清单,与已受理业务凭证的张数、金额进行逐一核对,核对相符后在清单上签章确认 营业经理可使用其他柜员名章、业务用章、空白重要凭证及权限卡等办理业务。 事后待采集的会计凭证应按有流水号凭证、无流水号凭证(含对账单和业务清单)分别整理() 办理电子凭证补签名交易须由原经办柜员办理,如因特殊情况,无法由原经办柜员办理的,其他柜员应使用【51323业务凭证重打】交易打印纸质凭证,并使用【57331补扫及建立电子底卡】交易补扫纸质凭证(使用原业务流水号),纸质凭证须放在原柜员非电子化交易业务资料的最后。 日终流水清单反映综合业务系统日终批处理后,该机构发生的所有业务流水明细,()应根据当日会计凭证及日终生成的转账凭证与日终流水清单逐笔勾挑核对,确保日终流水数据与当日科目日结单、日计表数据相符。 柜员应按照柜面有流水和柜面无流水的凭证以及集中处理的业务凭证()摆放,附件紧随各自的主件。
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