主观题

你作为审计人员,去一家企业审计一笔财务资金的线索,企业的财务经理李明一直沉默不语,你怎么和李明沟通?请现场模拟

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()包括企业外部审计和企业内部财务审计 会计软件设计时,应有充分的审计线索,使审计人员能跟踪审计线索完成审计任务 现代企业财务审计的审计主体包括() 一家大型服务公司的审计人员正在对该公司的现金余额实施审计。审计人员考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是()。 企业内控的设计、评价、审计可以用同一家会计师事务所整合。 企业内控的设计、评价、审计可以用同一家会计师事务所整合() 被审计单位是一家钻石饰品商业企业,在进行监盘时,注册会计师可采用的审计程序有(  )。 在选择合适人员组成审计小组,以审计采购部门时以下哪种情况会妨碍审计师入选该小组?Ⅰ.审计师的配偶受雇于采购记录单位的文秘处;Ⅱ.5年前审计师曾经是采购代理;Ⅲ.审计师的家庭拥有一家企业,该企业定期向公司出售商品() 某审计执行官在年末收到一笔年终奖金,经询问,原来是在本年的审计活动中,因为被审计部门承诺如果该审计师的审计结果满足其要求,就会支付其一笔奖金,那么这种奖金对内部审计师的影响是: 对任何一个审计项目,任何一家会计师事务所而言,不论业务复杂简单,不论规模大小,审计人员都应制定审计计划。() 李某属国有企业的财务人员,私自动用了一笔数额较大的公款去炒股,一个月后被领导发现,其行为属于(). 李某属于国有企业的财务人员,私自动用了一笔数额较大的公款去炒股,一个月后被领导发现,其行为属于()。 李某为国有企业的财务人员,私自动用了一笔数额较大的公款去炒股,一个月后被领导发现,其行为属于( )。 李某属国有企业的财务人员,私自动用了一笔数额较大的公款去炒股,一个月后被领导发现,其行为属于()。 被审计企业2019年12月31日的银行存款余额调节表包括一笔“企业已付,银行未付”调节项,其内容为以支票支付赊购材料款。下列审计程序中,能为该调节项提供审计证据的有( )。 被审计企业2017年12月31日的银行存款余额调节表包括一笔“企业已付,银行未付”调节项,其内容为以支票支付赊购材料款。下列审计程序中,能为该调节项提供审计证据的有()。 银行按照支付结汇原则为企业办理每一笔结汇业务时,均应审核企业上一笔结汇包括资金使用的真实性与合规性() 被审计单位是一家贵金属饰品商业企业,在进行存货监盘时,注册会计师可采用的审计程序有() 审计人员确定某个企业是否应纳入被审计单位财务报表合并范围的依据是() 审计人员确定某个企业是否应纳入被审计单位财务报表合并范围的依据是:   
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