各分支机构可根据实际情况合理安排提出票据的复核人员,复核人员应注意审核以下内容()
A. 核对提出票据实物的汇总金额和笔数与系统中数据是否一致,防止支票或进账单掉包,保证交换流程记账
B. 查看他行支票或进账单上签章是否齐全,提供的联次是否正确,打码是否完整无误
C. 核对交换清单与系统提出借贷方
D. 对票据进行清分打码,并将交换票据和交换清单一起封包处理,将交换包交与人行交换人员,办理交接并登记登记簿
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