单选题

在控制测试中,如果运用询问、观察、检查等程序审计效果不佳,应该考虑采用( )

A. 分析程序
B. 重新执行
C. 重新计算
D. 监盘

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以下审计程序中,不属于控制测试程序的是(  )。 下列审计程序中不用于控制测试的是() 下列审计程序中,不适用于控制测试程序的是()。 询问本身并不足以测试控制运行的有效性,注册会计师应将询问与其他审计程序结合使用,以获取有关控制运行有效性的审计证据() 如果期中控制测试发现控制运行有效,下列针对剩余期间实施的审计程序的说法中,正确的是( )。 对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是() 对营业收入截止期测试,以下审计程序中效果最差的是() 下列有关在控制测试和细节测试中运用审计抽样的说法中,错误的有()。 下列有关在控制测试和细节测试中运用审计抽样的说法中,正确的有() 在财务报表审计中,经常会运用到下列审计程序:获取管理层声明,穿行测试,实质性程序,控制测试,制定总体策略与具体审计计划。要求按财务报表审计可能执行的先后顺序正确排序。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有(  )。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有() A注册会计师了解被审计单位控制活动的()内容时,最适宜采用以观察、询问为主的程序。 下列关于在控制测试中运用审计抽样的说法中,错误的是()。 下列审计程序中,通常不用作控制测试的是( )。 评估舞弊风险的审计程序,有询问、评价舞弊风险因素、实施分析程序、考虑其他信息和组织项目组讨论,在被审计单位中如果设置有内部审计部门,审计人员可以实施询问内部审计人员这一审计程序,以下关于询问的内容说法正确的有()。 相对而言,将询问程序与()程序结合运用所获取的审计证据在证实控制运行有效性方面的保证程度最低
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