单选题

审计师怀疑某位不知名的雇员在提交并批准发票进行支付时存在付款舞弊行为。审计师在和管理层讨论可能的舞弊前,决定收集额外的证据。下列( )项程序最有助于提供额外的证据。

A. 利用审计软件形成附有邮箱号的供应商清单或其他异常特征,从其中选择样本并追溯到验收报告等相关凭单
B. 选择本年度支付的样本,调查每项支付的批准情况
C. 选择调查期间的验收报告代表样本,并追溯到批准的付款注意没有适当处理的任何事项
D. 抽取过去一个月收到的发票样本,检查并确定付款是否得到了恰当的授权,追溯到验收报告等基本的凭单

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当与被怀疑有舞弊行为的人进行面谈时,审计师应该() 内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减了他们的职责,但是审计师注意到雇员对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 如果内部审计师怀疑存在舞弊行为,他应该() 不知名商家开直播时,应注意的事项有() 内部审计师在完成调查之后,对某雇员偷取大量现金收入得出结论。有关这项审计发现的提议报告草案应当提交给( )审核。 对不知名的理财平台发布的理财信息可以相信。 即便机构有大量的证据表明某位员工存在舞弊行为,内部审计师通常不会对犯罪进行投诉,而是让法律执行机构来进行。这样做,内部审计师会避免( )被告的可能性。 审计师使用通用审计软件对某公司的银行账户支付情况进行代表样本抽样。审计师认为所有的支付均有恰当的核准支持证据,并强调所有的支付均发生在有效期内。根据以上信息,审计师可以得出以下结论() 某国际内部审计师被任命对一家高尔夫球场公司进行审计活动,在审计工作的闲暇时间,该公司的某位部门经理邀请该内审师到球场打高尔夫,该内部审计师应该:() 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 在审计业务中,为了有效地从一名雇员那里获取敏感信息,审计师应该() 审计师发现一种怀疑存在潜在错报的情况,但没有证据。如果审计师__,则违反了应有的职业的标准() 审计师对采购职能的审计目标之一,是确定延迟支付提供现金折扣的供货商发票所带来的成本。为了实现这个目标,审计师应该从以下( )总体中抽取样本。 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 过期的、不知名的固体化学药品可自行处理。 过期的、不知名的固体化学药品可自行处理() 内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项?() 内部审计师正在对实施业务流程再造的公司进行确认业务。审计师没有发现任何雇员因为变革的倡议缩减他们被要求的职责,但是审计师注意到对这个变革的态度普遍不好。以下哪项最有可能纠正该事项? 在审核一个财务系统的时候,IS审计师怀疑发生了一个事故(攻击)。审计师首先应该做什么()
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