单选题

某内部审计师受命前往审计某国外分支机构。该审计师了解到该国社会风气腐化,办事通常采用“便利性付款”(即贿赂)而且此种方式已为该社会文化所认同。他完成了对该分支机构的审计工作,并发现关键控制方面存在着重大弱点。此时该分支组织经理向他提供一笔相当可观的“便利性付款”,要求在审计报告中删除这一审计发现,而并代之以该审计师可以在六个月后重新审查该机构以确定有问题的领域已妥善处理的内容。该审计师应当:( )

A. 不接受这项付款,因为接收款项意味着违反《职业道德规范》
B. 不接受这项付款,但只要六个月后可重新确证的,可以在审计报告中省略这一发现
C. 接受这项付款,因为这一做法与该分支机构所在国的道德观念相符
D. 接受这项付款,因为这一做法可皆大欢喜:审计师得到好处,分支机构也得到好处,整个组织由于存在着纠正审计师所发现差异的强烈动机也同样得到好处

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内部审计师完成了对组织有关活动的审计,准备出具报告。不过,被审计单位不同意内部审计师的结论。审计师应当( )。 以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围() 为了提高审计效率,内部审计师能够依赖的外部审计师的工作是: 假设舞弊者张某向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 工作底稿记录了内部审计师所从事的工作。内部审计师应该:( ) 内部审计师A拟对公司采购业务执行审计,属于内部审计师需要考虑的因素是: 一位内部审计师被指派对供应商提供产品的质量是否符合标准进行审计,而供应商财务总监是该内部审计师的哥哥。此时该审计师应当:( ) 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该: 假设舞弊者向内部审计师供认了其舞弊行为,那么内部审计师应该() 内部审计师发现不是所有雇员都了解企业的信息安全策略。内部审计师应当得出以下哪项结论:() 首席审计官得知一位助理内部审计师向其亲戚透露机密信息。首席审计官和这位助理内部审计师都是国际注册内部审计师。尽管该助理内部审计师没有从这笔交易中获益,但他的亲戚却利用该信息获取了高额收益。首席审计官处理此事的最佳方法是:( ) 内部审计师授命对组织内某部门进行审计,该内部审计师在审计前就送达内部控制调查问卷,这么做的原因不是() 某内部审计师对一个部门进行审计,该内部审计师的一位亲密的朋友是此部门的经理。首席审计执行官(CAE)在对内部审计师编制的报告进行审核时,应首要重点确保该报告() 某内部审计师采用属性抽样选取样本,为了减少样本量,内部审计师采取的措施可以是() 若内部审计师能与外部审计师发展强有力的合作关系会使自己受益无穷,这是因为外部审计师可以:() 在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?() 某内部审计师怀疑出纳管理的现金收入没有在当天及时送存银行。则该审计师采取的最有效的审计程序是:() 为提高审计工作效率,内部审计师可以依赖外部审计师的以下哪项工作? 某公司成立初期,数据信息比较少,某内部审计师建议使用通用审计软件来处理数据,关于该内部审计师的建议,下列说法正确的是() 某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
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