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网点负责人应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。
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网点负责人应每()至少组织对柜员现金箱账实相符情况进行一次全面检查。
A. 周
B. 季
C. 旬
D. 年
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每日营业终了,机构负责人或主管负责与柜员核对尾箱实物是否账实相符,核对相符后由柜员封包,并在尾箱实物清单上签章()
柜员应坚持每天()次对营业用款箱的现金、实物进行核对、盘点,保证账实相符。
运营主管()对柜员现金箱进行一次账实相符的全面检查。
网点主管须()对柜员尾箱进行一次检查,确保账款、账实相符。
对代保管有价物品,会计主管、支行负责人每至少各要核查一次,做到账实相符()
分行督导人员()对所辖网点查库情况进行一次全面检查,包括所有尾箱是否帐实相符,柜员,柜台经理,网点负责人是否按规定履行查库职责等。
营业网点负责人每月对柜员尾箱至少查库几次()。
柜员领用的重要空白凭证应每进行账、证核对,确保账实相符()
网点负责人每()检查现金柜员尾箱重要单证不少于两次。
各级票据库负责人每月至少查库次,确保重要空白凭证账实相符()
营运主管应不定期检查柜员的尾箱,每天对柜员款箱加双锁双封入库保管进行监督,()至少一次对柜员款箱(含未当班柜员)的现金款箱、在行式自助设备进行彻底的检查、清点,确保账款、账实相符。
会计主管应不定期检查柜员的尾箱,每天对柜员款箱加双锁双封入库保管进行监督,()至少一次对柜员款箱(含未当班柜员)的现金款箱、在行式自助设备进行彻底的检查、清点,确保账款、账实相符。
营业网点负责人应()对机构内的所有重要单证进行一次全面核查,()至少抽查核点一个尾箱,以加强对经办人员保管、使用重要单证的监督检查,确保账实相符、使用规范。
各单位应当保证账证相符、账账相符、账实相符,对账工作每()至少进行一次。
储蓄所负责人调动工作时,应对()、有价单证、库存现金进行盘点,并确保账实相符。
柜员现金尾箱每日必须交叉复核、日清日结,确保账实相符;严禁挪用()。
营业终了,柜员尾箱账实相符,部分柜员轧账完毕后方可进行机构轧账()
自助设备钱箱日常检查由网点负责人或柜员主管比照网点尾箱检查组织实施()至少检查一次。
营业网点负责人对柜员尾箱盘点一次()
柜台经理按日检查库管员及所有柜员的现金尾箱是否账实相符()
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