登录/
注册
下载APP
帮助中心
首页
考试
APP
当前位置:
首页
>
查试题
>
当审计师使用不充分的测试步骤导致没能发现存在的重要性错误,导致以下哪种风险()
单选题
当审计师使用不充分的测试步骤导致没能发现存在的重要性错误,导致以下哪种风险()
A. 业务(商业)风险
B. 检查风险
C. 审计风险
D. 固有风险
查看答案
该试题由用户224****57提供
查看答案人数:10513
如遇到问题请
联系客服
正确答案
该试题由用户224****57提供
查看答案人数:10514
如遇到问题请
联系客服
搜索
热门试题
经过全面的应急操作测试后,IS审计师审查恢复步骤时,发现将技术环境和系统恢复到全面运行的时间超出了要求的关键恢复时间。审计师应该建议()
在对采购程序进行检查时,审计师发现,现有程序与公司规定的程序相距甚远。但是,审计师同时认为,现有程序增加了运作效率,缩短了处理时间。审计师没有发现该程序导致控制缺陷。审计师应该( )。
审计师在测试总体时使用判断抽样方法筛选了60个项目,从中发现了一个差错。审计师的样本主要的局限是无法( )。
某内部审计部门采用整体测试技术来测试其工资处理系统。审计部门确定了计算机程序内关键的控制和处理步骤,并开发测试数据来测试它们。部门提交了全年的测试交易,假设内部审计师在测试结果中没有发现任何差异,审计师可以得出结论()
在审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师评估的实质性测试的程度?()
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()。
IS审计师评估系统变更的测试结果,这个系统用于处理缴纳结算。审计师发现50%的计算结果不能和预先定义的总数匹配。IS审计师最有可能采取下面哪一步措施()
在审计过程中,IT审计师没有发现针对应用系统的书面程序,审计师应该( )。
内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()
IS审计师对软件使用和许可权进行审计,发现大量的PC安装了未授权的软件。IS审计师应该采取下面哪种行为()
某内部审计师对应收账款进行审计,为了测试是否存在高估的情况,内部审计师在确定抽样计划时,确定了适当的重要性水平和置信水平,在此基础下,内部审计师确定了样本量。则内部审计师最有可能采用的抽样计划是()
测试程序变更管理流程时,IS审计师使用的最有效的方法是()
在进行财务审计时,审计师评估内部控制的足够性。一个审计师考虑审计什么,以及基于以下哪项审计师来评估实质性测试的程度?
IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要()
审计师在评审企业的系统开发测试策略。关于在测试过程中使用生产数据的陈述中,审计师会认为下面哪种陈述是最恰当的()
以下哪项关于内部审计师的叙述是正确的?Ⅰ.内部审计师对内部控制负责。Ⅱ.内部审计师对监督内部控制负责。Ⅲ.内部审计师有义务对控制的充分性形成整体意见。Ⅳ.内部审计师观点应该注意评价标准和观点范围()
IS审计师参加了软件开发项目的测试过程确认单个模块表现正确。IS审计师应该()
在测试程序变更控制流程时,信息系统审计师发现,变更数量过少以至于无法对审计结论提供合理的保证。审计师最合适的行动是()
IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()。
IS审计师发现被审计的企业,各部门均制订了充分的业务连续性计划(BCP),但是没有整个企业的BCP。那么,IS审计师应该采取的最佳行动是()
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
免费查看答案
购买搜题卡
会员须知
|
联系客服
关注公众号,回复验证码
享30次免费查看答案
微信扫码关注 立即领取
恭喜获得奖励,快去免费查看答案吧~
去查看答案
全站题库适用,可用于聚题库网站及系列App
只用于搜题看答案,不支持试卷、题库练习 ,下载APP还可体验拍照搜题和语音搜索
支付方式
首次登录享
免费查看答案
20
次
账号登录
短信登录
获取验证码
立即登录
我已阅读并同意《用户协议》
免费注册
新用户使用手机号登录直接完成注册
忘记密码
登录成功
首次登录已为您完成账号注册,
可在
【个人中心】
修改密码或在登录时选择忘记密码
账号登录默认密码:
手机号后六位
我知道了