判断题

行长、运营主管行长、运营部负责人组织检查本级金库时,可以不出示单位介绍信入库检查。

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支行会计主管相关会计事项交接,必须由支行分管行长、行长或分行会计运营部门人员监交。 上级行保卫部门和公安部门对金库安全进行检查时,必须出示(),并由主管行长及保卫负责人陪同。 被解聘的内勤行长,其岗位等级根据人力资源部相关制度要求确定;自解聘之日起年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务() 内部工作需要查询客户账户信息的,应登记,并报经支行行长、运营主管、网点负责人等有权人审批() 行长或分管行长、网点负责人每月至少安排1次检查安全保卫() 营业机构主管运营副行长每月、分行运营部每季、总行现场检查时,要通过调阅监控、查看业务凭证、核实电话记录等方式对授权情况进行检查() 运营管理部、分管行长至少盘点一次金库现金() 计运营部负责人()至少查库一次。 网点主管运营副行长、分行运营部、总行现场检查时,要调阅监控对授权情况进行检查,凡授权流于形式、工作敷衍的将进行严查重处() 被解聘的内勤行长,其岗位等级根据人力资源部相关制度要求确定;自解聘之日起一年内不得再次担任内勤行长或运营部门相关负责人等职务() 上级行对下级行金库进行检查时,应在被查行行长或分管行长及运营管理,保卫部门负责人其中一人陪同下,经守卫人员对检查人出示的()进行核准登记“中国农业银行金库库区出入人员登记簿”后,方可进行检查。 网点主管运营副行长每月、分行运营部每季、总行现场检查时,要调阅监控对授权情况进行检查,凡授权流于形式、工作敷衍的将进行严查重处() 贷款管理实行行长负责制。总行主管行领导由行长授权签批贷款,并对行长负责;经授权审批贷款的相关业务部门负责人对主管行领导负责() 分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少的全面突击检查() 现金中心内勤行长/运营主管每查库1次() 分行行长或主管行长每年应组织并带队对辖属机构的金库进行至少次的全面突击检查() 分行会计运营部门应定期或不定期组织金库查库,库房管理部门的负责人每周至少进行1次查库。 一级分行组织对运营监管经理和内勤行长的业务培训,定期开展运营监控中心、运营监管经理和内勤行长评优活动() 单位办理的单笔款项划转业务,须使用审批表。审批表须由会计主管、支行行长、分行运营管理部负责人逐级签字审批() 单笔挂账金额在()以上的,由总行渠道运营部负责人审批
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