判断题

收缴的假币实物应视同重要空白凭证进行管理,假币出入库应同时在综合业务系统作出入库管理。

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网点对收缴的假币实物进行单独管理,指定专人将假币实物入保险箱( )妥善保管,假币实物不得和真钞( )混放。 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿。 金融机构应对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿() 金融机构对收缴的假币实物进行单独管理,并建立假币收缴代保管登记簿() 收缴假币当天营业终了前,经办柜员登记《假币收缴登记簿》后,将假币连同《假币收缴凭证》第一联交库管员,库管员核对无误后在《假币收缴登记簿》上签收,同时将假币和《假币收缴凭证》第一联入库、专箱(柜)保管() 柜面收缴假币时,应使用交易登记,并打印“假币收缴凭证”() 假币实物视同代保管物品()管理。按实际收缴(),入代保管相关科目核算。 保险费发票和保险单必须视同银行重要空白凭证进行管理,特殊凭证(如卡式保单等)也必须视同银行重要空白凭证进行管理。 保险费发票和保险单必须视同银行重要空白凭证进行管理,特殊凭证(如卡式保单等)也必须视同银行重要空白凭证进行管理。 保险费发票和保险单必须视同银行重要空白凭证进行管理,特殊凭证(如卡式保单等)也必须视同银行重要空白凭证进行管理() 金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,,并建立假币收缴代保管登记簿() 假币收缴专用章用于柜面收缴假币时开具的假币收缴凭证() 空白权限卡视同空白重要凭证管理,各级行运行管理部门应比照空白重要凭证的管理规定管理。 空白权限卡视同空白重要凭证管理,各级行运行管理部门应比照空白重要凭证的管理规定管理() 银行业金融机构对收缴的假币应建立()进行管理。 柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。 柜员收缴假币需要两人当客户面进行假币鉴定、复核,开具假币收缴凭证,双人签章。 由柜员在系统中进行“假币收缴登记”处理(“内部管理-物品-收缴-假币-收缴”),登记成功后,打印一式二联“假币收缴凭证”。一联“假币收缴凭证”放入当日业务传票保管,和另一联“假币收缴凭证”交客户,假币在日终结束时上缴现金库统一保管。 假币实物视同代保管物品双人管理。按实际收缴金额,入代保管相关科目核算。 假币实物视同代保管物品双人保管,没收假币应登记()
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