单选题

在审查业务连续性计划时,信息系统审计师注意到何种情况将宣布为危机还没有做出定义。与此相关的重大风险是()

A. 对形势的评估可能会推迟
B. 灾难恢复计划的执行将受到影响
C. 团队可能不会得到通知
D. 识别潜在的危机可能无效

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在一个审计过程中,IS审计师注意到组织的业务持续计划(BCP)没有充分考虑到恢复过程的信息机密性。IS审计师应该建议修改计划,包括以下哪项() IS审计师审计业务连续性计划(BCP)以下哪一个发现最重要() 一个IS审计师可以验证一个组织的业务连续性计划(BCP)是有效的,依据审查() 信息系统审计师在执行应用控制审查时应当评估() 审计业务连续性战略时,信息系统审计师与组织中的关键的利益相关者面谈来了解他们对自己(B.C.P中的)角色和职责的理解程度。信息系统审计师会评估以下哪一方面() 在审计业务连续性计划期间,某信息系统审计师发现:虽然所有的部门都在同一个办公楼内办公,但是每个部门都有独立的业务连续性计划。他建议将这些业务连续一致起来,下列哪个领域该被首先统一起来:() S审计师在评审业务连续性计划时,下面哪一项是最值得关注的() 内部审计师正在准备一个生产企业财务信息系统更新的审计项目。财务信息系统更新的项目负责人将一份风险清单以及相应的控制措施提供给内部审计师。在开展初步风险评估时,内部审计师注意到该系统的采购招标模块可能会泄露企业财务成本核算的信息,而更新系统的负责人并没有注意到这一风险。面对这种情况,内部审计师应该() 在审计短期战术计划,信息系统审计师应确定() 一个信息系统审计师正在审评该公司的灾难恢复(DR)战略的变更。信息系统审计师注意到国内公司应用关键的恢复点的目标(RPO)缩短了。这种变更最重要的风险是() 审计师被对一个应用系统进行实施后审计。下面哪种情况会损害信息系统审计师的独立性?审计师()。 在实施连续监控系统时,信息系统审计师第一步时确定() 审计师进行业务连续性审计时下列哪个是最重要的() 在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该: 在审计投资业务的现场工作开始之际,某内部审计师注意到,自审计方案制定以来利率已大幅度下调。面对此情况,审计师应该: 一个金融服务机构正在制定和记录业务连续性的措施。在下列情况下信息系统审计师最可能提出的一个问题是?() 一个金融服务机构正在制定和记录业务连续性的措施。在下列情况下信息系统审计师最可能提出的一个问题是() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的?() 信息系统审计师对网络操作系统进行审计,下列哪项用户特征是信息系统审计师应该审阅的() 信息系统审计师被指派对一个应用系统进行实施后的审计。以下哪种情形可能影响信息系统审计师独立性?()
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