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下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是( )。
单选题
下列选项中,不属于销售与收款循环的控制测试的是( )。
A. 应收账款的函证
B. 观察货物出库、发运的记录过程
C. 检查坏账准备计提方法的文件记录
D. 询问现金折扣和大额赊销的审批流程
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下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
下列关于销售与收款循环中实施的控制测试的理解中,错误的是( )。
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。
以下文件中,不属于销售与收款循环审计中应该审查的文件是( )。
下列各项中,属于销售与收款循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有()
下列控制措施中,属于销售与收款业务循环实物控制措施的有:
下列各项内部控制措施中,属于销售与收款业务循环中实物控制的是:
下列不属于销售与收款子系统中数据文件的是(???? )。
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有( )。
下列销售与收款循环内部控制中存在缺陷的有()
在下列各项中,不属于销售与收款业务不相容岗位的是
销售与收款循环内部控制包括( )。
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有()。
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的程序有()
审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:
审计人员运用如下审计方法对销售与收款循环内部控制执行的有效性进行了测试:①检查销售与收款循环中的凭证和记录;②观察销售与收款业务执行情况;③向有关人员询问销售与收款业务情况;④对营业收入的真实性进行 分析。“资料 2”所述的审计人员对销售与收款循环内部控制进行有效性测试时采用的方法中,正确的有()
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