单选题

下列选项中,不属于国家审计中审计人员对被审计单位相关内部控制及其执行情况需要了解的内容的是()

A. 控制环境
B. 风险评估
C. 控制活动
D. 风险应对

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下列各项中,不属于审计人员收集审计证据方法的是() 下列各项中,不属于国家审计机关审计处罚措施的是: 下列内容中,不属于国家审计审计报告阶段内容的是() 审计人员可以从下列( )方面调查了解被审计单位相关内部控制制度及其执行情况。 下列选项中不属于审计职能的是 下列选项中,既属于被审计单位外部环境,又属于被审计单位内部环境的因素是(????) 下列选项中,既属于被审计单位外部环境,又属于被审计单位内部环境的因素是() 下列各项中不属于被审计单位的具体责任的是()。 下列各项中,不属于被审计单位的控制活动的是( )。 下列选项中,不属于配置审计作用的是() 下列选项中,不属于具体审计计划的是() 下列选项中,不属于总体审计计划的是() 被审计单位存在下列情形中,不属于舞弊行为的有(  )。 下列各项中,在了解被审计单位及其环境(不包括内部控制)调查表时,不属于被审计单位性质的是()。 下列选项中不属于内部审计的权限的是( )。 下列选项中,不属于审计管理的客体的是: 下列选项中,不属于财经法纪审计特征的是( ) 下列各项中,通常不属于被审计单位控制环境要素的是()。   下列选项中,属于网点审计人员审计权限的有() 审计人员对被审计单位存货实施监盘时,下列做法中错误的是( )
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