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在公布对机构应付账款部门的最终审计报告中之后,应该发送满意度调查问卷给()
单选题
在公布对机构应付账款部门的最终审计报告中之后,应该发送满意度调查问卷给()
A. 销售部门经理
B. 财务主管
C. 总经理
D. 审计委员会委员
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最终审计报告应该经过谁的审核、批准和签发?
《标准》规定最终审计报告应该由谁复查和核准?
应付账款的审计重点是
应付账款的审计重点是( )
某审计组组长让两位审计人员审查应付账款。这两位审计人员查阅了所有应付账款的会计记录,并向被审计单位索取了有关应付账款的无漏记债务承诺书,进而做出如下结论:被审计单位的应付账款已全部入账,且入账应付账款均存在。 要求 上述结论是否恰当?
审查应付账款项目时,如发现应付账款明细账中存在确实无法支付的应付账款,应提请被审计单位管理层作()的账务处理
审计人员在审计应付账款时发现某企业的会计将应付给甲公司的包装物押金100万元计入到了应付账款明细科目,审计人员应认定其违背了应付账款的( )认定。
47 .由于大多数被审计单位的应付账款舞弊是通过漏记赊购业务来低估应付账款,因此审计人员不能完全依赖函证来查明未入账的应付账款。
某审计组组长让两位审计人员审查应付账款。这两位审计人员查阅了所有应付账款的会计记录,并向被审计单位索取了有关应付账款的无漏记债务承诺书,进而做出如下结论:被审计单位的应付账款已全部入账,且入账应付账款均存在。 要求 审计组组长应让两位审计人员补充执行哪些审计程序?
在对应付账款进行审计时,注册会计师能证实应付账款被低估的有()
在对应付账款进行审计时,注册会计师能证实应付账款被高估的是()。
注册会计师在对被审计单位应付账款审计时,下列程序中可以检查被审计单位是否存在未入账的 应付账款的有( )。
审计人员对应付账款进行审计时,为揭示应付账款期末余额变动的合理性,有效的分析方法有()
实施查找未入账应付账款的程序时,审计人员应重点考虑其对控制风险的评估结果和应付账款余额的()
“应付账款”科目贷方登记企业购买材料、商品和接受劳务等而发生的应付账款,借方登记偿还的应付账款,或开出商业汇票抵付应付账款的款项,或冲销无法支付的应付账款。( )
下列各项审计程序中,可以检查应付账款是否计入了正确的会计期间,是否存在未入账的应付账款的有( )。
下列各项审计程序中,可以检查应付账款是否计入了正确的会计期间,是否存在未入账的应付账款的有( )。
下列各项审计程序中,可以检查应付账款是否计入了正确的会计期间,是否存在未入账的应付账款的有( )。
下列审计程序中,()与查找未入账应付账款有关。
应付账款审计发现负责保管供货商主文件的人也可以将供货发票登记到应付账款系统。在退出会议上,管理层同意纠正这一问题。在实施应付账款后续审计时,该内部审计师应该期望发现,管理层已经:
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