单选题

为了提供有用和及时的信息并促进改善营运,内部审计人员应:

A. 向高级管理人员提交报告,强调有缺陷的操作细节。
B. 向营运管理人员提交报告,强调普遍关注的问题和风险。
C. 在与审计项目客户讨论之前提供书面信息。
D. 提交可以满足营运及高级管理人员期望的报告。

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内部审计部门有权及时、全面了解经营管理信息,并就有关问题向审计对象和相关人员进行调查、质询、取证。 某公司希望改善针对某新设业务部门的业绩衡量指标。以下哪种考核方法最有可能为此目的提供有用信息?() 对推焦电流的管理可以为了解()提供有用的信息 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。---审计部() 商业银行内部审计应审查评价并监督改善商业银行()效果,促进商业银行稳健运行和价值提升。 《标准》是内部审计专业的基础,也是IPPF的核心。制定《标准》的目的在于:Ⅰ.描述反映内部审计实务的基本原则。Ⅱ.为开展和推动各类具有增值效应的内部审计业务提供框架。Ⅲ.建立评估内部审计业绩的依据。Ⅳ.促进组织流程和运营的改善() “会计是为了提供有用于决策的信息”是一种关于( )的观点 内部审计的责任是对内部控制设计和运行的有效性进行审查和评价,出具客观、公正的审计报告,促进组织改善内部控制及风险管理。---审计部() 以下哪项恰当地表述了内部审计人员证书的好处?Ⅰ.提供了获得高新职位的渠道。Ⅱ.证明在内审工作中的综合竞争力和专业性。Ⅲ.满足进入内部审计领域所需的教育水平。Ⅳ.促进互相联系并保持对热门领域的了解() 内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理。---审计部() 审计部◆内部审计人员应当在审计实施结束后,以经过核实的审计证据为依据,形成审计结论、意见和建议,出具审计报告。如有必要,内部审计人员可以在审计过程中提交期中报告,以便及时采取有效的纠正措施改善业务活动、内部控制和风险管理() 向审计委员会提供有关内部审计与其他机构就保证与咨询活动相互协调对专业和组织利益影响方面的信息,主要由以下谁来负责?( ) 政府与非营利组织会计的总体目标,是向会计信息使用者提供有用的信息。() 以下哪一类型的基准比较方法,最可能为组织想要改善其对某一新业务过程的业绩评价指标提供有用的信息?() 内部审计人员应当了解业务流程,并关注下列信息技术风险。---审计部() 企业应当建立信息与沟通制度,明确内部控制相关信息的、和程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行() 企业应当建立(),明确内部控制相关信息的收集、处理和传递程序,确保信息及时沟通,促进内部控制有效运行。 内部审计实务指南是依据内部审计基本准则、内部审计具体准则制定的,为内部审计机构和人员进行内部审计提供的具有可操作性的() 内部审计部门负责审查评价并督促改善本行__、__、__和__,编制并落实中长期审计规划和年度审计计划,开展后续审计,评价整改情况,对审计项目的质量负责() 内部审计人员获取的审计证据,如有必要,应当由证据提供者签名或者盖章。如果证据提供者拒绝签名或者盖章,内部审计人员应当注明原因和日期。---审计部()
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