单选题

市区某免抵退税出口企业2007年6月实纳增值税2万元,免抵增值税4万元,得到增值税退税1万元,则该企业当期应纳城建税( )。

A. 14万元
B. 42万元
C. 35万元
D. 49万元

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位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2015年9月应纳增值税-320万元,出口货物“免抵退”税额380万元。2015年9月该企业应纳城市维护建设税()万元 位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2020 年 7 月应纳增值税-320 万元,出口货物“免抵退”税额 380 万元。2020 年 7 月该企业应纳城市维护建设税( )万元。 位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,自营出口自产货物。2021 年 4 月应纳增值税-320 万元,出口货物“免抵退”税额 380 万元。2021 年 4 月该企业应纳城市维护建设税( )万元。 某进出口企业2020年9月5日计算上个月应纳增值税税额为-26.2万元,免抵退税额为26.8万元。企业对出口退税做出的如下账务处理是否正确()。借:应收出口退税款 26.2 应交税费-应交增值税-出口抵减内销货物销项税额0.6 贷:应交税费-应交增值税(出口退税) 26 某外贸公司位于市区,主营出口并兼有内销业务,2019年6月份内销产品应纳增值税为100万元,外销产品退税40万。该企业2019年6月应交城建税( )万元 出口企业既有适用增值税免抵退项目,也有增值税即征即退、先征后退项目的,增值税即征即退和先征后退项目也参与出口项目免抵退税计算。 出口企业既有适用增值税免抵退项目,也有增值税即征即退、先征后退项目的,增值税即征即退和先征后退项目也参与出口项目免抵退税计算。 出口企业既有适用增值税免抵退项目,也有增值税即征即退、先征后退项目的,增值税即征即退和先征后退项目不参与出口项目免抵退税计算。() 位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2021 年 1 月实际向税务机关缴纳增值税 40 万元,当期取得增值税出口退税款 6 万元。该企业 2021 年 1 月应缴纳城建税、教育费附加、地方教育附加合计( )万元。 位于市区的某自营出口的实木地板生产企业系增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2019年2月增值税应纳税额为-50万元,当期出口货物免抵退税额为60万元;当月内销实木地板取得不含增值税收入20万元,实木地板的消费税税率为5%。该企业2019年2月应缴纳城建税(  )万元。 下列各项中,适用增值税出口“免抵退税”办法的有( )。 位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2017年1月进口货物缴纳增值税34万元,实际向税务机关缴纳增值税50万元,当期出口货物免抵税额8万元,取得增值税出口退税款6万元。该企业2017年1月应缴纳城建税、教育费附加、地方教育附加合计()万元 位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2020年1月应缴纳增值税50万元,实际向税务机关缴纳增值税32万元,当期出口货物免抵税额8万元,取得增值税出口退税款6万元。该企业2020年1月应缴纳城建税、教育费附加、地方教育附加合计(  )万元。 位于市区的某生产企业为增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2019年1月进口货物缴纳增值税32万元,实际向税务机关缴纳增值税50万元,当期出口货物免抵税额8万元,取得增值税出口退税款6万元。该企业2019年1月应缴纳城建税、教育费附加、地方教育附加合计(  )万元。 某生产企业为增值税一般纳税人(位于市区),主要经营内销和出口业务,2007年4月实际缴纳增值税40万元,出口货物免抵税额4万元。另外,进口货物缴纳增值税17万元、缴纳消费税30万元。该企业2007年4月应纳城市维护建设税(  )万元。(2008年) 企业利用免抵退税方法计算增值税时,免抵退计算的可退税限额计入的科目是() 以下涉及增值税出口退税的项目中,不适用免抵退税政策的是(  )。 位于市区的某企业,2011年7月实际缴纳增值税500000元,营业税100000元,契税60000元,取得增值税出口退税100000元。该公司当月应缴纳城市维护建设税()。 位于市区的某自营出口的实木地板生产企业系增值税一般纳税人,经营内销与出口业务。2019年4月增值税应纳税额为-50万元,当期出口货物免抵退税额为60万元;当月内销实木地板取得不含增值税收入20万元,实木地板的消费税税率为5%。该企业当月应缴纳城建税()万元。 位于市区的某企业,实行增值税期末留抵退税,2019年3月实际缴纳消费税15万元,契税5万元,退还2月增值税留抵税额3万元。该企业当月应缴纳城市维护建设税( )万元。
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